1、移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是:进入IMG后台,物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单,双击进入后,将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
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2、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
3、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
1、如产品是半成品,发到新的PP订单上,则差异在期末按投入材料的比例分配到改PP订单,入生产成本科目;如产品是成品,产品对外发货,这部分差异会转入营业成本。
2、在实际业务中,常常出现到货物料没有订单或订单未批准的现象,按照SAP的标准流程,应该拒绝收货。但在实际业务中,这些物料可能是紧急采购的急件,如不及时处理,将会影响生产计划的安排。
3、如何核算成本:首先归集产品的材料成本,一般都需要技术部门提供产品的BOM(物料清单),以确保按订单或者生产计划生产的时候领料的准确。
4、修改系统计算的理论值(增加或是减少),然后再保存确认,这样反冲的结果就是按照你的实际数值。如果实际消耗差异是在确认之后发现的,可以在MIGO里面做修订。比反冲的计算值多,用261补;比反冲的计算值少的,用262退。
1、写10就表示这个凭证过账到10月份的帐中,而且前面的过账日期也肯定是在10月份,这个是匹配的,其实只要你前面的过账日期选了10月份的任何一天,后面的期间都会自己跳到10月份去,不用手工改的。
2、对生产订单发料有两种方法:自动反冲和手动发料。
3、国内有很多,参差不齐,根据你的需求主要就是一个进销存的管理,这方面国内有很多,如珠海人龙,性价比合适,系统实用。