如果生成交货单没有过账的话,VL02N是可以进行数量修改的;但是如果已经交货过账以后VL02N不能修改交货数量。只能将相应的凭证冲销以后,重新修改再进行过账。
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在未发货过账时,外向交货单可用VL02N进行修改,并可在修改状态下进行删除;如果进行了过账操作,则既不能进行修改,也不能立即删除,只有先进行凭证冲销,才能对交货单做修改和删除操作。冲销操作的事物码是VL09。
SAP中VL02N中的数据是意思如下:是事实或观察的结果,是对客观事物的逻辑归纳,是用于表示客观事物的未经加工的原始素材。数据可以是连续的值,比如声音、图像,称为模拟数据。也可以是离散的,如符号、文字,称为数字数据。
进一步讲,如果认为客户交货单VL02N先过账到“客户退回”状态然后再执行三组转移的做法不妥当,那么应该修改SD的定制,VOV6找到退货的schedule line category,把默认的651变更为653/655/657中的任何一个即可。
1、收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
2、“A公司下有3个公司代码,X、Y、Z;创建会计科目表CACN,并将CACN分配给了X、Y、Z这3个公司。
3、sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
传统方式是打印付款单据,比如:套打电汇通知单或支票;有些企业打印出付款清单,由出纳人员直接填写付款单据。
收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
出纳使用财务软件做账的流程 要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。