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sap如何导出单张凭证

您好,在SAP系统中,可以通过以下步骤来导出单张凭证:

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1、登录SAP系统,在菜单栏中选择“财务”,然后点击“凭证”;

2、在凭证列表中,选择您要导出的凭证,然后点击“显示”;

3、在凭证明细页面,点击“文件”,然后选择“导出”;

4、在弹出的导出窗口中,选择您要导出的文件格式,然后点击“确定”;

5、在弹出的保存窗口中,选择您要保存的位置,然后点击“保存”;

6、等待文件导出完成,您就可以在指定的位置找到您导出的单张凭证了。

SAP系统中什么情况下会产生会计凭证

要回答你这个问题前,我们首先要搞清楚,为什么在SAP系统中需要产生会计凭证的原因。在企业的日常业务处理中,按照会计原则,发生一笔业务,那么财务部门就需要按照会计准则记一笔财务信息,就是我们通常所说的手工记账。你会发现这是一个很繁琐的过程,而且如果沟通上有延迟,就会造成会计信息的漏记和差错。所以SAP设计之初,就是希望在遵循会计原则的基础上,能够把业务数据和财务数据联动在一起,即现在SAP拍着胸牌引以为豪的业务和财务数据的无缝集成功能。也就是说,只要有一笔业务数据产生,那么相应的系统就会按照一定的原则产生正确的财务会计凭证,省去了财务部门手工记录财务凭证的工作,减少了工作量。

明白了以上的道理,我们在来说具体的细节内容。

一般企业财务中,大致包括以下几个内容:

总账:GL

应收:AR

应付:AP

还有成本:CO,以及利润中心,成本中心,现金流等等吧,比较复杂,就不一一列举

与业务联系紧密的主要是AR和AP部分,AR主要是涉及到企业的销售部分,即企业买东西出去,要收款,这里面就牵扯到销售成本和销售收入,以及销售费用的关系,那么所以与这些有关系的业务操作,就都要产生会计凭证,如销售发货,就会产生销售成本会计凭证,出发票,就要产生销售收入相关的会计凭证,等等吧。

AP主要是涉及到企业采购,物料收货等方面的业务相关的财务数据,比如采购订单收货,应收款付款等等,这些都要产生财务会计凭证。

另外跟生产有关系的收货和发货,也跟生产成本,在途产品成本有关系,这些也都需要生成财务会计凭证。这其中还可能设计到成本中心和利润中心的设计,等等吧,很复杂,就不展开说了。

以上只是一个overview.细节部分还需要在应用中慢慢体会。

SAP中如何冲销凭证

1、登陆SAP系统

2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST   

3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码,然后选择【采用+细节】

4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功

5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法

6、以MM货物收货为例用101代码收货,我们用102反冲 事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节

7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功


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